2024年部门预算
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2024年沅江市南大膳镇部门预算公开
目 录 第一部分 2024年部门预算公开说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出 (一)基本支出 (二)项目支出 五、政府性基金预算支出 六、国有资本经营预算支出 七、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)一般性支出情况 (四)政府采购情况 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 (六)预算绩效目标说明 八、名词解释 第二部分 2024年部门预算表
一、部门基本概况 (一)职能职责。 沅江市南大膳镇人民政府的主要职责是: 镇政府的主要工作职责包括:贯彻执行法律政策,不断推进 民主建设;加快发展农村经济;推行政务公开;提高社会管理水平,创造良好发展环境;积极发展公益事业,提供公共服务保障;大力加强综合治理,有效维护社会稳定。 (二)机构设置。 根据单位人员性质与机构职能,我镇内设部门单位 16 个, 包括:党政办公室、纪律监察委员会、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、人武部、财政财务管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、水利服务中心、党群和政务中心、退役军人服务站、创建办全部纳入 2024 年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成 沅江市南大膳镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市南大膳镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1667.6万元,其中:一般公共预算拨款1667.6万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元,上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元。收入较上年减少356.03万元,主要是B类转移支付及非税预算减少。 (二)支出预算:2024 年本部门支出预算 1667.6万元, 其中:一般公共服务支出 1516.64 万元,社会保障和就业支出 6.03万元,卫生健康支出 23.44 万元,农林水支出 17.68 万元,交通运输支出 7.44万元,住房保障支出96.37万元。支出较上年减少356.03万元,主要是支出减少。 四、一般公共预算拨款支出 2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1667.6万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 1516.64万元,占90.94%;社会保障和就业支出6.03万元,占0.36%;卫生健康支出 23.44万元,占1.4%;农林水支出17.68万元,占1.06%;交通运输支出7.44万元,占 0.44%;住房保障支出96.37万元,占 5.8%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2024 年本部门基本支出预算数 1385.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2024年本部门项目支出预算 282.19万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:B 公共卫生健康8.00 万元,主要用于公共卫生方面;B公益性公墓运营经费 10.00 万元,主要用于公益性公墓运营方面;B 化债资金17.60 万元,主要用于化债资金方面;B 机关运行保障经费 80.00 万元,主要用于机关运行保障方面;B 武装工作 2.40 万元,主要用于武装工作方面;B乡村振兴 20.00 万元,主要用于乡村振兴方面;B 执法大队工作经费 4.00 万元,主要用于执法大队工作方面;B 综治维稳 4.00 万元,主要用于综治维稳方面;B 安全生产 8.00 万元, 主要用于安全生产方面;B 创建工作 29.6万元,主要用于创建工作方面;B 五小中心建设40.00 万元, 主要用于五小一中心建设方面;B文化活动 4.00 万元,主要用于文化活动;B 转移支付-抚恤6.03万元,主要用于抚恤方面;B 转移支付-计划生育 23.44万元,主要用于计划生育工作方面;;B 转移支付-对村民委员会和村党支部的补助 17.68万元,主要用于对村民委员会和对村党支部的补助;B 转移支付-公路养护7.44万元,主要用于公路养护方面。
五、政府性基金预算支出 2024 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、国有资本经营预算支出 2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2024 年本部门机关运行经费 113.84 万元, 比上年预算减少55.66万元,下降 32.83%,主要是调整预 算。 (二)“三公”经费预算:2024 年本部门 “ 三公”经费预 算数为 3.20 万元,其中,公务接待费 2.20 万元,公务用车购置及运行费 1.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 1.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。 2024年“三公”经费预算与2023年持平,主要是三公经费持平。 (三)一般性支出情况:2024 年本部门会议费预算 3万元,拟召开有关乡镇中心工作等会议会议,内容为包含传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容。 (注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况) (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 1 辆, 其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台,单位价值 100 万元以上专用设备 0台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0台,单位价值 100 万元以上专用设备 0台。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年部门整体支出绩效目标的金额为1667.6万 元, 其中, 基本支出1385.41万元, 项目支出282.19万元, 具体绩效目标详见报表。 八、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15、一般公共预算“三公”经费支出表 16、政府性基金预算支出表 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 19、国有资本经营预算表 20、财政专户管理资金预算支出表 21、专项资金预算汇总表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 |
基本信息
所属领域 | 财政预决算 | ||
一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门预算 |
公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | ||
公开主体 | 南大膳镇人民政府 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,部门网站,政府公报 |
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