沅江市数据局(沅江市行政审批服务局)2025年部门预算说明及预算公示表

索 引 号:4309810018/2025-2070615 发布机构:沅江市数据局 发文日期:2025-06-05 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

沅江市数据局(沅江市行政审批服务局)的主要职责是:

贯彻落实党中央、省、益阳和沅江市委、市政府关于行政审批制度改革、数字政务管理服务、智慧城市建设和数据资源管理工作的方针政策和决策部署。以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线,以数据要素产权、流通、分配、治理为重点,构建适应数据特征、符合数字经济发展规律、保障数据安全、彰显创新引领的数据制度。打通数据流通使用的堵点难点,充分挖掘数据要素潜能,以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革。推动做强做大数字经济,推进数据基础设施建设高质量发展,打造数字产业集群,为经济社会发展提供新动能。

(二)机构设置

沅江市数据局(沅江市行政审批服务局)成立于2024年6月,根据编委核定,我局内设综合股、数字规划建设股、数据资源应用股、数字政务服务股、行政审批改革股、行政效能管理股等6个股室,所属正股级事业单位2个(沅江市政务服务中心、沅江市数据资源服务中心),除数据资源服务中心纳入2024年政府办部门预算编制外,全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

沅江市数据局(沅江市行政审批服务局)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有沅江市数据局(沅江市行政审批服务局)本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算752.23万元,其中:一般公共预算拨款752.23万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保险基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元2025收入较去年增加225.69万元上升42.86%,主要是因机构改革,政府办原政务信息中心的人员编制及项目经费划转到数据局

(二)支出预算:2025年本部门支出预算752.23万元,其中:一般公共服务支出731.91万元,住房保障支出20.33万元。支出较去年增加225.69万元上升42.86%,主要是因机构改革,原政府办政务信息中心的人员编制及项目经费划转到数据局

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出752.23万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出731.91万元,占97.30%;住房保障支出20.33万元,占2.70%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数249.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算502.67万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:C退休人员待遇0.23万元,主要用于保障退休人员待遇;B数据局大厅营运维护费用30.00万元,主要用于政务服务中心日常运行维护;B数据局大厅政务服务免费邮寄费10.00万元,主要用于为办事群众提供免费邮寄服务;B数据局地下停车位租金25.00万元,主要用于为窗口工作人员提供地下停车位,为办事群众预留更多的地面停车位;B数据局电费及水费100.00万元,主要用于确保持续提供办公楼的用电及用水,也能够为来政务大厅办事的群众提供一个较为舒适的环境;B数据局劳务派遣人员工资100.00万元,主要用于发放帮代办劳务人员工资;B数据局食堂补贴12.00万元,主要用于对大厅食堂承包经营者进行补贴;B数据局市场物业管理费15.80万元,主要用于政务服务大厅周边物业管理费用;B数据局物业管理费74.00万元,主要用于政务服务大厅日常保洁、安保等;B数据局信息中心调入项目112.64万元,主要用于全市电子政务外网(涵盖市直部门、镇街道、村社区)链路租赁及网络运行维护、政府网站及网络新媒体建设与管理等工作;D三定方案履职支出23.00万元,主要用于三定方案履职支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费18.40万元,比上年预算增加11.47万元上升165.51%,主要是因机构改革,政府办原政务信息中心的人员编制划转到数据局

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是落实政府带头过紧日子要求,厉行节约

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元培训费预算0万元未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为752.23万元,其中,基本支出249.56万元,项目支出502.67万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表

附件:沅江市数据局(沅江市行政审批服务局)部门预算批复表.xlsx

 

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