沅江市审计局机构职能

索 引 号:4309810018/2023-745850 发布机构:维护 发文日期:2023-02-16 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

  

    第一条根据《中共益阳市委办公室益阳市人民政府办公室关于印发(沅江市机构改革方案)的通知》(益办[ 2019]14号),制定本规定。

    第二条  沅江市审计局(以下简称市审计局)是政府工作部门,为正科级,加挂中委审计委员会办公室牌子。办公地址:沅江市琼湖路109号,办公室电话:0737-2722266。 

    第三条  中共沅江市委审计委员会办公室(以下简称市委审计委员会办公室)设在市审计局,接受市委审计委员会的直接领导.承担委员会日常工作,研究提出全市审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究全市审计工作战略、规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实中央、省、益阳市委、市委和市委审计委员会的决策部署,研究提出年度审计项目计划等。市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作,接受市委审计委员会办公室的统筹协调。

    第四条市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、市委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

    (一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规

规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益性进行计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对中央、省、益阳市。市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,。并负有督促被审计单位整改的责任。

    (二)贯彻执行中央、省、益阳市关于审计工作的方针政策和法律法规,拟订我市审计政策,制定审计业务规章制度并监督执行。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草审计、财政经济相关地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和

核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

    (三)负责向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告。负责向市人民政府提出市本级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托,

向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门、镇场街道党委(工委)和政府(办事处)通报审计情况和审计结果。

    (四)直接审计下列事项.出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:中央、省、益阳市、市有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支;镇、场、街道预

算执行情况、决算和其他财政收支;市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市辖区及市属园区预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省级、益阳市级

和市级财政转移支付资金;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设

运营情况;‘自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况;市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益;我市驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

    (五)负责对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

    (六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    (七)负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项

目的组织实施。

    (八)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计草位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

    (九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

    (十)组织和指导信息技术在审计工作中的应用,组织审计专业培训。   

    (十一)承办市委、市人大、市人民政府、委员会、市纪委和上级审计机关交办的其他事项。

    (十二)职能转变:进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调.充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

    1。增加重大项目稽察职责。

    2。增加预算执行情况、其他财政收支情况的监督检查职责。

    3.增加国有企业监事会和国有企业领导干部经济责任审计职责。

    (十三)本单位负责政府信息公开事务的工作机构:审计局办公室。

办公地址:沅江市琼湖路湖109号;

办公时间:冬季8:0 0-12:00    14:30-17:30 (工作日)

          夏季8:0 0-12:00    15:00-18:00 (工作日)

负责人:黄智勇       

联系电话:0737-2722266

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