沅江市洞庭湖博物馆2021年预算说明

索 引 号:4309810018/2021-1335066 发布机构:沅江市人民政府 发文日期:2021-01-26 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总体情况表,

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

25、经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)

26、经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历 史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出,发挥宣传窗口作用,为县经济发展服务,推动我市旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护,防止文物非法流通,打击文物犯罪活动,创造健康有序的文物保护环境。

(二)机构设置。

沅江市洞庭湖博物馆为沅江市文广正股公益类财政补助事业单位,核定全额拨款事业编制13名,纳入部门预算编制17人,其中:实有在职人员10人(参公人员6人,公勤人员3人,退伍安置1人),退休人员7人。 内设办公室、财务室、资料室、考古队、典藏室等。

二、部门预算单位构成

沅江市洞庭湖博物馆为沅江市文旅广体局下属二级机构,内设股室5个决算单位1个。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我馆本级预算。我馆2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件1011192021222324表均为空。收入包括行政经费及项目经费拨款;支出包括单位基本运行的经费,也包括项目工作经费。

(一)收入预算:包括行政运行、一般公共预算等财政拨款收入。2021年单位预算收入102.28万元,其中:一般公共预算拨款102.28万元。收入较去年减少7.51万元,主要是:2021年在职转退休1人,相应的工资福利及商品服务出支减少。

(二)支出预算:2021年单位预算支出102.28万元,其中:一般公共预算拨款102.28万元。支出较去年减少7.51万元,主要是:2021年在职转退休1人,相应的工资福利及商品服务出支减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年单位预算支出102.28万元,其中:

1、按支出项目类别分:

基本支出94.28万元,分别为:人员经费支出84.28万元,公用经费支出10万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出8万元全部是文物修缮专项经费,主要用于博物馆维修及文物修缮等方面。

2、按支出功能分类股目:

2070201行政运行87.29万元;

2070205博物馆8万元。

2210201住房保障支出6.99万元。

3、按支出经济分类股目:

工资福利支出84.28万元;

商品和服务支出18万元,其中项目支出8万元;

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款94.28万元,比2020年预算减少7.51万元,减少7.38%。主要是原因是2021年在职转退休1人,相应的工资福利及商品服务出支减少。

   (二)“三公”经费情况

2021年,我馆 “三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。

(三)政府采购情况

2021年,我单位未安排政府采购预算。

(四)国有资产占用使用情况

    截止2021年12月31日, 我单位共有车辆0辆,价值0万元;文体、艺术团体等用房560平方米,价值95.37万元;电脑12台,价值6.51万元;空气调节电器7台,价值6.8万元;其他资产11.9万元,资产总价值120.59万元。

(五)预算绩效评价情况

2021年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额102.28万元,其中,基本支出94.28万元,项目支出8万元。

文物修缮专项项目绩效评价:项目金额8万元,用于博物馆维修及文物修缮等方面工作。

七、名词解释

1公用经费:是指机关的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

附件:博物馆预算公开表(30张).xls

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