婵炲苯鎳忛惈娆戞暜閸屾瑦鐪芥慨妯诲灦閺傚倹鎯旈敓锟�
www.yuanjiang.gov.cn
闁瑰瓨鍨瑰▓鎴︽⒒閵婏箑鐓�
闁哄啰濞€濞堟壆鍠婇敓锟�
闁哄懘缂氶崗姗€姊婚鍓ф憰
掔旂姭峰斿ù锝喗尵捐э拷
濡綇鎷� 濡炪倧鎷�
濞e洠鍓濇导鍛村礂椤掆偓缁憋拷
闁衡偓閸喖顫ら柡鍫濈Т婵拷
濞存粍甯掓慨鈺傜閵堝棛銈�
闁轰胶澧楀畵渚€宕i幋婵堫伌
濠㈠爢鍛硶婵炲苯鎳忛惈锟�
当前位置:
首页
>
政府信息公开平台
>
市政府工作部门
>
民政局
>
财政信息
2022年沅江市福利彩票发行中心部门预算说明
索 引 号:4309810018/2022-1586182
发布机构:沅江市民政局
发文日期:2022-05-15
信息类别:综合政务
公开范围:全部公开
公开方式:政府网站
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(1)根据国家有关制度、规定,及福利彩票发行、销售、开奖、兑奖等具体实施规则,制定专业标准和技术规范,提供技术支持和技术服务,制定发行销售计划,组织联合销售,检查督促各站点完成上级下达的销售任务,发扬社会主义人道主义精神,筹集社会福利资金,残疾人、老年人、孤儿等福利事业和帮助有困难的人,为公益事业发展提供资金;始终履行发行宗旨——扶老、助残、救孤、济困,及公平、公正、公开的诚信原则,保持强烈的社会责任感,积极稳妥地开拓福利彩票发行市场,不断加强和规范彩票发行管理,致力于提倡和营造健康的彩票文化。
(2)贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策负责全市福彩工作的发行,拓展彩票市场,并对彩票站点进行监管、监督、站点布局规范化检查。拟订福利彩票发行管理实施办法并指导发行。
(3)负责做好全市彩票健康、安全运行工作。
(4)打造彩票形象,加强服务意识.
(5)负责管理好中福在线视频票的发行工作.
(二)机构设置。
根据编委核定,我单位沅江市福利彩票发行中心属事业单位,全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位属二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市福利彩票发行中心。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位部门预算。我单位2022年没有财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入的拨款收入,收入包括财政拨款,也包括财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括保障单位人员经费和基本运行的日常经费,也包括项目支出的特定目标类等业务工作经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算60.03万元,其中,一般公共预算拨款60.03万元(经费拨款60.03万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上年结余结转资金0万元。收入较去年增加11.995万元,主要是我单位人数较上年有所增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算60.03万元,其中,行政运行55.3万元,住房公积金4.73万元。支出较去年增加11.995万元,其中基本支出增加11.995万元。其中基本支出较上年增加主要是由于我单位人数较上年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算60.03万元,其中,行政运行55.3万元,占92.12%;住房公积金4.73万元,占7.88%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数60.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级的机关运行经费6万元,比上年预算增加1万元,增长16.67%,主要是我单位人数较上年有所增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议,人数约0人次,培训费预算0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额30万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算30万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为60.03万元,其中,基本支出60.03万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
部门预算公开表(福彩中心).xlsx
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】
闁告帒妫旈棅鈺呭礆鐢喚绐�
闂佸墽鍋撶敮鎾晬閿燂拷
濞戞搩鍘煎ù妤呭绩閸喚鐩庣紓鍐挎嫹
婵犫偓閺嵮冪闁活亙鐒﹂弬鍌涙償濠婂懐绉圭紒鏃撴嫹
闁烩晛锕Σ鑲╂暜閸屾稒鏉洪幖瀛樼矌缂嶅绮╅敓锟�
濞存粌鎼妵锟�
闁衡偓閸喖绀�
缂備礁瀚划鎰版焾閿燂拷
缂佺虎浜滈~锟�
闂侇喓鍔戝Λ顒勫础閺囨氨绉�
闁告瑦鍨堕弫鑲╀沪閳э拷
缂佸鍨垫导鎰沪閳э拷
閻犳劑鍨洪弬鍌滀沪閳э拷
闁轰焦鐟ㄩ崑娑氫沪閳э拷
婵ɑ鍨堕弬鍌滀沪閳э拷
闁轰胶澧楀畵浣轰沪閳э拷
闁糕晛楠哥粩鍓佺不閿涘嫭鍊為柛婊冪灱閹綁宕ラ崼鐔封挃婵炲娲栭惇锟�
闁哥喎妫楁慨鐔轰沪閳э拷
闁伙絾绮庢晶钘夘潩缂堢娀鐛撳ù婊冾儏婵喐绋夐鐐靛
婵℃绲鹃、宥嗭純閿燂拷
缂備胶鍠曢鍝ヤ沪閳э拷
閹煎瓨姊归埀顑惧劤椤撴悂鎮堕崱妤冩拱
闁告鍋嗛弫鎾诲磻閵夈儲鍊i悘鐐╁亾
闁哄倸娲﹀楣冪嵁婢跺摜绉奸悘鐐╁亾
闁哄銇炵粭鐔轰沪閳э拷
闁告劖绮堢粭鐔煎礃濠婂嫭缍戦悘鐐╁亾
婵ɑ娼欓崺鍕沪閳э拷
濞存嚎鍊濋埀顒佽壘閻拷
闁汇垻鍠愰埀顑胯兌楠炲棙鏅堕崘銊ф拱婵炲苯鎳忛惈娆撳礆閸℃婀�
闁煎浜為崝褏鎸ч崟顒傜埍閻忕偐鍋�
濞存粏娅i妵鐐典沪閳э拷
闁告瑥鎲$涵鍓佷沪閳э拷
婵炲苯鎳忛惈娆戞暜閸屾氨顏抽柛锕佹濞插啴鎯堥敐鍥跺悁闁荤偛妫楅惇锟�
濡ゅ倹蓱閺屽﹪宕犻敓锟�
缂備礁瀚划鎰版焾閿燂拷
閻㈩垰鍊婚柇顖涙叏閺冨倹纾ч悗鐢靛枎椤拷
闂傗偓閸ャ儮鍋撴担绛嬫晭闂侇剨鎷�
闁告顨呴妵鍥嚉閹惰姤娅�
闁兼剚鍙€閸撴稑锕㈤弽顒夋晭闂侇剚鎸告慨娆愮鐎n亶妲�
濮掓稑瀚€垫ê煤閺屻儲娅�
闁哄倻澧楅崪鏇㈡⒐閿燂拷
闁搞儲绋戦婊呯棯閵忋倖娅�
闁稿繐宕畷鏇㈡⒐閿燂拷
闁告顨呭Σ楣冩⒐閿燂拷
闂傚啫纾紞蹇撁洪弻銉︽珝
闁艰棄顦悢顒勬⒐閿燂拷
闁肩厧澧庡ú蹇撁洪弻銉︽珝
婵炲顨嗙粻鍦沪闁秵娅�
闁荤偛鍚嬬粻鍦偘濡ゅ懍澹曢柛鏃傚仒缁ㄣ劍寰勯敓锟�
閻㈩垰鍋婄槐娆忣啅閻戝洨绀嗛柛妯哄皡缁辨瑩宕犻悮瀵哥
閻犙屽亜閸栨宕犻敓锟�
閻犙冨濡插ジ宕犻敓锟�
閻庣懓顦€垫煡宕㈤敓锟�
婵℃鍟惈娆撳储閿燂拷
闁告顨呴獮锟�
闁烩晛锕Σ鍏碱殗濡粯鐓€闁告牭鎷�
濠㈠爢鍥e亾濮橆厾顔愰柛鏍垫嫹
闂傗偓閼愁垪鍋撻崨顓炲綘闁绘牞椴歌啯鐎殿噯鎷�
閺夆晜鏌ㄥú鏍冀閸パ冩珯婵☆垪鈧磭纭€
鏀垮姟寰俊
寰俊鍏紬鍙�
鈥滄箻鏄撳姙鈥濊秴绾ф湇鍔$
鈥滄箻鏄撳姙鈥濊秴绾ф湇鍔$
鏅鸿兘闂瓟
鐭ヨ瘑搴�
鍒嗕韩
杩斿洖椤堕儴