2020年流浪乞讨人员救助站部门预算说明

索 引 号:4309810018/2020-1169951 发布机构:沅江市人民政府 发文日期:2020-02-04 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 

 

 

一、 2020年(沅江市流浪乞讨人员救助站)部门预算公开说明

二、 2020年度部门收支总体情况预算公开表

三、2020年度部门收入总体情况预算公开

四、2020年度部门支出总体情况预算公开

五、2020年度部门财政拨款收入支出预算公开

六、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算公开

七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算公开

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算公开

九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算公开(按部门预算经济分类)

十、2020年度政府采购情况预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沅江市流浪乞讨人员救助站

2020年部门预算说明  

 

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市流浪乞讨人员救助站2020年部门预算编制说明如下

一、 工作职责

(一)负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作,对符合条件的人员及时提供救助。

(二)本着自愿求助,无偿救助的原则对救助人员进行救助。

(三)向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。

(四)向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。

(五)帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。

(六)文明接待,热情服务,二十四小时内完成核实登记、建档工作。

(七)对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象,实施主动救助和帮教。

(八)对在站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

(九)对救助对象实施的救助和服务项目,均不收取任何费用。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定,我流浪乞讨人员救助站所属事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止201912月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制10人。其中:实有在职人员8人,离退休人员2人,遗属0人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

(一)收入预算

  2020年单位预算收入99.487万元,其中:一般公共预算拨款76.487万元,纳入公共预算管理的非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入23万元。收入较去年减少68.435万元,主要是财政拨款减少。

  (二)支出预算

2020年单位预算支出99.487万元,其中:

1、按支出项目类别分:

基本支出76.487万元,分别为:人员经费支出68.487万元,公用经费支出8万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出23万元,其中: 流浪乞讨人员救助专项项目支出20万元,主要用于流浪乞讨人员救助等方面;购置空调设备项目支出3万元,主要用于空调设备等方面;

2、按支出功能分类股目:

2080201  行政运行62.441万元

2080202  一般行政管理事务(民政管理事务)11万元

2080202   临时救助20万元

2210201住房保障支出6.046万元

3、按支出经济分类股目:

工资福利支出68.487万元;

商品和服务支出8万元;

对个人和家庭的补助支出0万元;

项目支出23万元;

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款76.487万元,比2019年预算减少8.335万元,下降9.83%。减少原因为财政拨款减少。

   (二)“三公”经费情况

2020年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数1.071万元,其中:公务接待费1.071万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0.929万元,减少原因节约开支。

(三)政府采购情况

2020年,我单位安排政府采购预算0万元,使用采购0万元。

(四)国有资产占用使用情况

    截止20191230日,我单位共有车辆0辆,价值0万元;电脑7台,价值3.49万元;专用设备0台,价值0万元等等,资产总价值731.07万元。

(五)预算绩效评价情况

2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额99.487万元,其中,基本支出76.487万元,项目支出23万元。

流浪乞讨人员救助专项项目绩效评价:项目金额20万元,完成保障流浪乞讨人员的救助工作正常运行目标,达到保障流浪乞讨人员的救助工作正常运行,构建和谐的社会环境成效,获得1-2季度2万元,3-4季度2.5万元收益。

购置空调设备项目绩效评价:项目金额3万元,完成购置空调设备目标,达到检测安装成效,获得1-2季度1.5万元,3-4季度1.5万元收益。

六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

民政预算公开表(30张)_(005001004)救助站.xls 

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