2023 年沅江市信访局部门预算公开

索 引 号:4309810018/2023-1844786 发布机构:沅江市信访局 发文日期:2023-10-23 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

  第一部分 2023 年部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  沅江市信访局的主要职责是:

  处理人民群众给市委、市政府来信、来电、接待来访,倾

  听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时

  向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要

  建议和反映的重大问题,协调处理跨地区、跨部门的重信访问

  题;配合职能部门会办、督办信访老户的重要信访案件。承办

  上级信访部门及上级领导交办其他工作事项。

  (二)机构设置

  根据编委核定,我局内设股室 3 个(办公室、督查室、接

  访室,所属事业单位 1 个(人民来访接待中心)。

  二、部门预算单位构成

  沅江市信访局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因

  此,纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市信访局本级。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有

  资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单

  位资金。2023 年本部门收入预算 199.99 万元,其中:一般公共

  预算拨款 199.99 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有

  资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万

  元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入 0.00

  万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元,

  上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,

  其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 6.06 万元,下降

  2.94%,主要是人员减少。

  (二)支出预算:2023 年本部门支出预算 199.99 万元,其

  中:一般公共服务支出 576.27 万元,住房保障支出 23.70 万元。

  支出较去年减少 6.06 万元,下降 2.94%,主要是人员减少。

  四、一般公共预算拨款支出

  2023 年本部门一般公共预算拨款支出 199.99 万元(含上级

  财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 192.09 万元,

  占 96.05%;住房保障支出 7.90 万元,占 3.95%。具体安排情况

  如下:

  (一)基本支出:2023 年本部门基本支出预算数 106.99 万

  元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

  各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

  费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2023 年本部门项目支出预算 93.00 万元,

  主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

  支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,

  其中:B 基层信访平台运营维护费 10.00 万元,主要用于临聘人

  员工资;B 接访劝访经费 5.00 万元,主要用于接访劝返工作开

  支;B 联络办及日常信访工作经费 5.00 万元,主要用于接访劝

  返工作开支;B 特殊信访人员特困救助金 8.00 万元,主要用于

  特殊信访人员生活困难救助;B 维稳经费 65.00 万元,主要用于

  支付益阳驻京办、特护期维稳。

  五、政府性基金预算支出

  2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2023 年本部门机关运行经费 9.00 万

  元,比上年预算减少 2.00 万元,下降 18.18%,主要是人员减少。

  (二)“三公”经费预算:2023 年本部门“三公”经费预

  算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购

  置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公

  务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2023

  年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.58 万元,主要是规范管

  理。

  (三)一般性支出情况:2023 年本部门会议费预算 0 万元;

  培训费预算 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况:2023 年本部门政府采购预算总额 0.1

  万元,其中,货物类采购预算 0.1 万元;工程类采购预算 0 万

  元;服务类采购预算 0 万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022

  年 12 月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0

  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用

  车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元

  以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023

  年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急

  保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,

  其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元

  以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标

  管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 199.99 万

  元,其中,基本支出 106.99 万元,项目支出 93.00 万元,具体

  绩效目标详见报表。

  八、名词解释

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及

  印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

  用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

  办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三

  公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

  用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待

  费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及

  运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及

  燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位

  公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

  食费、培训费、公杂费等等支出。

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